О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Совет депутатов
муниципального образования
Преторийский сельсовет
Переволоцкого района
Оренбургской области
Р Е Ш Е Н И Е
от ____________ № _________
О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
ПРОЕКТ
Статья 1.
Утвердить местный бюджет на 2015 год по расходам в сумме
5763,0 тыс. рублей и по доходам в сумме 5763,0 тыс. рублей.
на плановый период 2016 год по расходам в сумме 5970,4 тыс. рублей и по доходам в сумме 5970,4 тыс. рублей.
на плановый период 2017год по расходам в сумме 5820,8тыс. рублей и по доходам в сумме 5820,8 тыс. рублей.
Статья 2.
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов формируются за счет:
федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3.
Закрепить основные источники доходов местного бюджета согласно приложению 2 за Администрацией муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области осуществляющей контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскания и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 4.
Учесть в местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов поступления доходов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 5.
Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкий район Оренбургской области от 26декабря 2013г. № 130 “ О бюджете муниципального образования Преторийский сельсовет на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов”, на 2014 год и на плановый период 2015 год согласно приложения 8 к настоящему Решению.
Статья 7.
Утвердить в пределах сумм, установленных статьей 5 настоящего Решения, распределение ассигнований из местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 8.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов согласно приложения 9 к настоящему Решению;
Статья 9.
Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, перечисляемые в районный бюджет на 2015 год в размере 3019,0тыс. руб.
на плановый период 2016 год в размере 3019,0 тыс. рублей.
на плановый период 2017 год в размере 3019,0тыс. рублей.
Статья 10.
Утвердить резервный фонд на 2015 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
на плановый период 2016 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
на плановый период 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей
Статья 11.
Предоставить администрации муниципального образования Преторийскому сельсовету право в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения с последующем утверждением на очередном решение Совета депутатов:
в ведомственную структуру расходов местного бюджета – в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
ведомственную, функциональную структуры расходов местного бюджета путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям контрольных органов, а также по результатам проведенных ревизий и проверок;
функциональную структуру расходов местного бюджета – в случае обращения взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов;
Статья 12.
Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2015 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета и финансируемых из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается администрацией в установленном порядке по перечню кодов бюджетной классификации расходов бюджета, определяемому администрацией муниципального образования Преторийского сельсовета.
Нарушение требований настоящей статьи при заключении указанных в части 1 настоящей статьи договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску вышестоящей организации.
Статья 13.
Установить, что доходы, дополнительно полученные при исполнении местного бюджета, направляются на финансирование расходов, предусмотренных нормативными актами, не обеспеченными или обеспеченными не в полной мере источниками финансирования в 2014 году.
Статья 14.
Учесть по разделу 610 0503 7709201 244 Благоустройство – Уличное освещение производить расходы по следующим кодам экономической классификации.
224-арендная плата за использованием имуществом
225-услуги по содержанию имущества
226-прочие услуги
310-увеличение стоимости основных средств
340- увеличение стоимости материальных запасов
Статья 15.
Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области в суммах: в 2015 году – 457,0 тыс. рублей, в 2016 году – 605,0 тыс. рублей, в 2017 году – 503,0 тыс. рублей – направляются на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и на осуществление расходов, связанных с оформлением дорог и их освещением (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу после обнародования, но не ранее
1 января 2015 года.
Глава муниципального образования А.М.Кощеев
Разослано: РАЙФО, прокурору, в дело.
Приложение 3 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.11. 2014 г. №153
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Администрации Преторийского сельсовета на 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ (тыс.руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование кода доходов бюджета |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1846,0 |
2039,0 |
1956,0 |
101 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
586,0 |
614,0 |
640,0 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
586,0 |
614,0 |
640,0 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
581,0 |
608,0 |
633,0 |
101 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
457,0 |
605,0 |
503,0 |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
457,0 |
605,0 |
503,0 |
103 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
140,0 |
180,0 |
182,0 |
103 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
103 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
306,0 |
414,0 |
312,0 |
103 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
6,0 |
6,0 |
5,0 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
|
|
|
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
|
|
|
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
576,0 |
580,0 |
583,0 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
67,0 |
71,0 |
74,0 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений |
67,0 |
71,0 |
74,0 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
509,0 |
509,0 |
509,0 |
1 06 06010 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
401,0 |
401,0 |
401,0 |
1 06 06020 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых учреждениями Российской Федерации) |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
201,0 |
204,0 |
204,0 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
104,0 |
107,0 |
107,0 |
1 11 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
104,0 |
107,0 |
107,0 |
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
104,0 |
107,0 |
107,0 |
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
97 |
97 |
97 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
97 |
97 |
97 |
114 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
– |
10,0 |
– |
1 14 02000 00 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|||
1 14 02050 00 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
|
|
1 14 02052 10 0000 410
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
|
|
114 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
– |
10,0 |
– |
114 06010 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
– |
10,0 |
– |
1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
– |
10,0 |
– |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3917,0 |
3931,4 |
3864,8 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
3917,0 |
3931,4 |
3864,8 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3837,0 |
3851,0 |
3786,0 |
2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3837,0 |
3851,0 |
3786,0 |
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3837,0 |
3851,0 |
3786,0 |
2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
|
|
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
|
|
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
80,0 |
80,4 |
78,8 |
2 02 03003 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
13,9 |
13,5 |
14,9 |
2 02 03003 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
13,9 |
13,5 |
14,9 |
2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты |
66,1 |
66,9 |
63,9 |
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты |
66,1 |
66,9 |
63,9 |
2 02 040 00 0 0 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
|
|
2 02 04012 0 0 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
|
|
2 02 04012 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
|
|
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
Приложение 4 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 24.11.2014 г. №153
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Администрации Преторийского сельсовета ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. (тыс. руб.)
Код |
Наименование разделов и подразделов |
Сумма 2015г. |
Сумма 2016г. |
Сумма 2017г. |
0100 |
Общегосударственные вопросы |
1422,0 |
1350,7 |
1163,0 |
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
421,00 |
421,00 |
421,00 |
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
914,6 |
893,3 |
705,6 |
0111 |
Резервные фонды |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
0107 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
50,0 |
0 |
0 |
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
26,4 |
26,4 |
26,4 |
0200 |
Национальная оборона |
66,1 |
66,9 |
63,9 |
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
66,1 |
66,9 |
63,9 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
583,9 |
603,5 |
604,9 |
0304 |
Органы юстиции |
13,9 |
13,5 |
14,9 |
0309 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера гражданская оборона |
|
|
|
0310 |
Обеспечение пожарной безопасности |
570,0 |
590,0 |
590,0 |
0400 |
Национальная экономика |
457,0 |
605,0 |
503,0 |
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
457,0 |
605,0 |
503,0 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
158,0 |
158,0 |
158,0 |
0502 |
Коммунальное хозяйство |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
0503 |
Благоустройство |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
0700 |
Образование |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
0800 |
Культура и кинематография |
3069,0 |
3029,0 |
3029,0 |
0801 |
Культура |
2341,0 |
2301,0 |
2301,0 |
0804 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
728,0 |
728,0 |
728,0 |
1100 |
Физическая культура и спорт |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
1102 |
Массовый спорт |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
9999 |
Условно утвержденные расходы |
|
149,3 |
291,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
Приложение 5 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 24.112014г. №153
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Администрации Преторийского сельсовета НА 2015 ГОД и на плановый период 2016 и 2017годов (тыс. руб.)
Наименование |
Ведом- ство |
Раз- дел |
Под- раздел |
Целевая статья расходов |
Вид расхо дов |
Сумма 2015 год |
Сумма 2016г. |
Сумма 2017г. |
Администрация |
610 |
|
|
|
|
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
Общегосударственные вопросы |
610 |
01 |
|
|
|
1422,0 |
1350,7 |
1163,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
610 |
01 |
02 |
|
|
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
01 |
02 |
77 0 0000 |
|
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Глава муниципального образования |
610 |
01 |
02 |
77 0 1001 |
|
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
610 |
01 |
02 |
77 0 1001 |
121 |
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
610 |
01 |
04 |
|
|
914,6 |
893,3 |
705,6 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
01 |
04 |
77 0 0000 |
|
914,6 |
893,3 |
705,6 |
Центральный аппарат |
610 |
01 |
04 |
77 0 1002 |
|
914,6 |
893,3 |
705,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
610 |
01 |
04 |
77 0 1002 |
121 |
592,0 |
592,0 |
592,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий |
610 |
01 |
04 |
77 0 1002 |
242 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
01 |
04 |
77 0 1002 |
244 |
298,6 |
277,3 |
89,6 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
610 |
01 |
04 |
77 0 1002 |
852 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
610 |
01 |
07 |
|
|
50,0 |
0 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
01 |
07 |
77 0 0000 |
|
50,0 |
0 |
0 |
Проведение выборов главы муниципального образования |
610 |
01 |
07 |
77 0 9006 |
244 |
50,0 |
0 |
0 |
Резервные фонды |
610 |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
01 |
11 |
77 0 0000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Создание и использование средств резервного фонда администраций поселений |
610 |
01 |
11 |
77 0 0005 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Резервные средства |
610 |
01 |
11 |
77 0 0005 |
870 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления |
610 |
01 |
13 |
77 0 7003 |
|
26,4 |
26,4 |
26,4 |
Иные межбюджетные трансферты |
610 |
01 |
13 |
77 0 7003 |
540 |
26,4 |
26,4 |
26,4 |
Национальная оборона |
610 |
02 |
|
|
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
610 |
02 |
03 |
|
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Руководство и управления в сфере установленных функций |
610 |
02 |
03 |
77 0 0000 |
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
610 |
02 |
03 |
77 0 5118 |
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
610 |
02 |
03 |
77 0 5118 |
244 |
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
610 |
03 |
|
|
|
583,9 |
603,5 |
604,9 |
Органы юстиции |
610 |
03 |
04 |
|
|
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
03 |
04 |
77 0 0000 |
|
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
610 |
03 |
04 |
77 0 5930 |
|
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
03 |
04 |
77 0 5930 |
244 |
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Обеспечение пожарной безопасности |
610 |
03 |
10 |
|
|
570,0 |
590,0 |
590,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
03 |
10 |
77 0 0000 |
|
570,0 |
590,0 |
590,0 |
Обеспечение деятельности пожарной охраны |
610 |
03 |
10 |
77 0 7055 |
|
570,0 |
590,0 |
590,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий |
610 |
03 |
10 |
77 0 7055 |
242 |
5,1 |
5,4 |
5,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
03 |
10 |
77 0 7055 |
244 |
564,9 |
584,6 |
584,6 |
Национальная экономика |
610 |
04 |
|
|
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
610 |
04 |
09 |
|
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
04 |
09 |
77 0 0000 |
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, уличное освещение |
610 |
04 |
09 |
77 0 9077 |
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
04 |
09 |
77 0 9077 |
244 |
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
610 |
05 |
|
|
|
158,0 |
158,0 |
158,0 |
Коммунальное хозяйство |
610 |
05 |
02 |
|
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
05 |
02 |
77 0 0000 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
610 |
05 |
02 |
7709082 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
05 |
02 |
7709082 |
244 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Благоустройство |
610 |
05 |
03 |
|
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
05 |
03 |
77 0 0000 |
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Уличное освещение |
610 |
05 |
03 |
77 0 9201 |
|
59,0 |
59,0 |
59,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
05 |
03 |
77 0 9201 |
244 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
610 |
05 |
03 |
77 0 9205 |
|
36,0 |
36,0 |
36,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
05 |
03 |
77 0 9205 |
244 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
Образование |
610 |
07 |
|
|
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
610 |
07 |
07 |
|
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
07 |
07 |
77 0 0000 |
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Проведение мероприятий в области молодежной политики |
610 |
07 |
07 |
77 0 7070 |
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
07 |
07 |
77 0 7070 |
244 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Культура, кинематография |
610 |
08 |
|
|
|
3069,0 |
3029,0 |
3029,0 |
Культура |
610 |
08 |
01 |
|
|
2341,0 |
2301,0 |
2301,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
08 |
01 |
77 0 0000 |
|
2341,0 |
2301,0 |
2301,0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
610 |
08 |
01 |
77 0 9024 |
|
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
08 |
01 |
77 0 9024 |
244 |
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) |
610 |
08 |
01 |
77 0 7024 |
|
1694,0 |
1694,0 |
1694,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
610 |
08 |
01 |
77 0 7024 |
540 |
1694,0 |
1694,0 |
1694,0 |
Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек |
610 |
08 |
01 |
77 0 7027 |
|
597,0 |
597,0 |
597,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
610 |
08 |
01 |
77 0 7027 |
540 |
597,0 |
597,0 |
597,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
610 |
08 |
04 |
|
|
728,0 |
728,0 |
728,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
08 |
04 |
77 0 0000 |
|
728,0 |
728,0 |
728,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы) |
610 |
08 |
04 |
77 0 7175 |
|
527,0 |
527,0 |
527,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
610 |
08 |
04 |
77 0 7175 |
540 |
527,0 |
527,0 |
527,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (библиотеки) |
610 |
08 |
04 |
77 0 7275 |
|
201,0 |
201,0 |
201,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
610 |
08 |
04 |
77 0 7275 |
540 |
201,0 |
201,0 |
201,0 |
Физическая культура и спорт |
610 |
11 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Массовый спорт |
610 |
11 |
02 |
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Непрограммные мероприятия |
610 |
11 |
02 |
77 0 0000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
610 |
11 |
02 |
77 0 9206 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
610 |
11 |
02 |
77 0 9206 |
244 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
|
|
|
|
149,3 |
291,0 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
99 |
|
|
|
149,3 |
291,0 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
99 |
9990000 |
|
|
149,3 |
291,0 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
99 |
9990000 |
99 |
|
149,3 |
291,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
Приложение 6 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и 2016 и 2017 годов» от 24.11.2014 г. №153
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА Администрации Преторийского сельсовета ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов (тыс.руб.)
Наименование |
Раз- дел |
Под- раздел |
Целевая статья расходов |
Вид расхо- дов |
Сумма 2015г |
Сумма 2016 г. |
Сумма 2017г. |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
|
|
1422,0 |
1350,7 |
1163,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
02 |
77 0 0000 |
|
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
77 0 1001 |
|
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
77 0 1001 |
121 |
421,0 |
421,0 |
421,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
914,6 |
893,3 |
705,6 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
04 |
77 0 0000 |
|
914,6 |
893,3 |
705,6 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
77 0 1002 |
|
914,6 |
893,3 |
705,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
77 0 1002 |
121 |
592,0 |
592,0 |
592,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий |
01 |
04 |
77 0 1002 |
242 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
77 0 1002 |
244 |
298,6 |
277,3 |
89,6 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
77 0 1002 |
852 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Обеспечение проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
50,0 |
0 |
0 |
Непрограммные мероприятия |
01 |
07 |
77 0 0000 |
|
50,0 |
0 |
0 |
Проведение выборов главы муниципального образования |
01 |
07 |
77 0 9006 |
244 |
50,0 |
0 |
0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Непрограммные мероприятия |
|
|
77 0 0000 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Создание и использование средств резервного фонда администраций поселений |
01 |
11 |
77 0 0005 |
|
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Резервные расходы |
01 |
11 |
77 0 0005 |
870 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
26,4 |
26,4 |
26,4 |
Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления |
01 |
13 |
77 0 7003 |
|
26,4 |
26,4 |
26,4 |
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
13 |
77 0 7003 |
540 |
26,4 |
26,4 |
26,4 |
Национальная оборона |
02 |
|
|
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Руководство и управления в сфере установленных функций |
02 |
03 |
77 0 0000 |
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
77 0 5118 |
|
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
02 |
03 |
7705118 |
244 |
66,1 |
66,9 |
63,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
|
|
583,9 |
603,5 |
604,9 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
|
|
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Непрограммные мероприятия |
03 |
04 |
77 0 0000 |
|
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03 |
04 |
77 0 5930 |
|
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
04 |
77 0 5930 |
244 |
13,9 |
13,5 |
14,9 |
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
|
|
570,0 |
590,0 |
590,0 |
Непрограммные мероприятия |
03 |
10 |
77 0 0000 |
|
570,0 |
590,0 |
590,0 |
Обеспечение деятельности пожарной охраны |
03 |
10 |
77 0 7055 |
|
570,0 |
590,0 |
590,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий |
03 |
10 |
77 0 7055 |
242 |
5,1 |
5,4 |
5,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
03 |
10 |
77 0 7055 |
244 |
564,9 |
584,6 |
584,6 |
Национальная экономика |
04 |
|
|
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Непрограммные мероприятия |
04 |
09 |
77 0 0000 |
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, уличное освещение |
04 |
09 |
77 0 9077 |
|
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
09 |
77 0 9077 |
244 |
457,0 |
605,0 |
503,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
|
|
158,0 |
158,0 |
158,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
02 |
77 0 0000 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
7709082 |
|
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
02 |
7709082 |
244 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Непрограммные мероприятия |
05 |
03 |
77 0 0000 |
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
77 0 9201 |
|
59,0 |
59,0 |
59,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
77 0 9201 |
244 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству поселений |
05 |
03 |
77 0 9205 |
|
36,0 |
36,0 |
36,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
05 |
03 |
77 0 9205 |
244 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
Образование |
07 |
|
|
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Непрограммные мероприятия |
07 |
07 |
77 0 0000 |
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Проведение мероприятий в области молодёжной политики |
07 |
07 |
77 0 7070 |
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
770 7070 |
244 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Культура, кинематография |
08 |
|
|
|
3069,0 |
3029,0 |
3029,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
3069,0 |
3029,0 |
3029,0 |
Непрограммные мероприятия |
08 |
01 |
77 0 0000 |
|
2341,0 |
2301,0 |
2301,0 |
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
08 |
01 |
77 0 9024 |
|
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
08 |
01 |
77 0 9024 |
244 |
50,0 |
10,0 |
10,0 |
Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) |
08 |
01 |
77 0 7024 |
|
1694,0 |
1694,0 |
1694,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
77 0 7024 |
540 |
1694,0 |
1694,0 |
1694,0 |
Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек |
08 |
01 |
77 0 7027 |
|
597,0 |
597,0 |
597,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
01 |
77 0 7027 |
540 |
597,0 |
597,0 |
597,0 |
Другие вопросы в области культуры,кинематографии |
08 |
04 |
|
|
728,0 |
728,0 |
728,0 |
Непрограммные мероприятия |
08 |
04 |
77 0 0000 |
|
728,0 |
728,0 |
728,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы) |
08 |
04 |
77 0 7175 |
|
527,0 |
527,0 |
527,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
04 |
77 0 7175 |
540 |
527,0 |
527,0 |
527,0 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (библиотеки) |
08 |
04 |
77 0 7275 |
|
201,0 |
201,0 |
201,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
08 |
04 |
77 0 7275 |
540 |
201,0 |
201,0 |
201,0 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Непрограммные мероприятия |
11 |
02 |
77 0 0000 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
11 |
02 |
77 0 9206 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
02 |
77 0 9206 |
244 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
|
|
|
|
149,3 |
291,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
|
|
|
149,3 |
291,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
9990000 |
|
|
149,3 |
291,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
9990000 |
99 |
|
149,3 |
291,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
Приложение7 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.11.2014 г.№ 153
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ На 2015 год на плановый период 2016-2017 годов
Код главы |
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников |
Наименование |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
610 |
|
Администрация муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |
|
|
|
610 |
01 02 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
|
|
|
610 |
01 02 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
|
|
610 |
01 03 00 00 10 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации |
|
|
|
610 |
01 03 00 00 10 0000 810 |
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
|
|
|
610 |
01 05 01 01 10 0000 510 |
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений |
|
|
|
610 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
|
|
|
610 |
01 05 01 01 10 0000 610 |
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений |
|
|
|
610 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
|
|
|
Приложение 8 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 24.11.2014 г. №153
Изменение показателей ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА поселения Утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 26 декабря 2013 г. № 130 « О бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», НА 2015 и плановый период 2016год
Наименование |
Ведом- ство |
Раз- дел |
Под- раздел |
Сумма 2015 год |
Сумма 2016г. |
Администрация |
610 |
|
|
52,0 |
111,4 |
Общегосударственные вопросы |
610 |
01 |
|
-134,9 |
-105,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
610 |
01 |
02 |
– |
– |
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
610 |
01 |
04 |
-152,1 |
-107,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
610 |
01 |
07 |
20,0 |
– |
Резервные фонды |
610 |
01 |
11 |
– |
– |
Другие общегосударственные вопросы |
610 |
01 |
13 |
-2,8 |
1,2 |
Национальная оборона |
610 |
02 |
|
66,1 |
66,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
610 |
02 |
03 |
66,1 |
66,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
610 |
03 |
|
10,7 |
92,0 |
Органы юстиции |
610 |
03 |
04 |
13,9 |
13,5 |
Обеспечение пожарной безопасности |
610 |
03 |
10 |
-3,2 |
78,5 |
Национальная экономика |
610 |
04 |
|
36,0 |
126,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
610 |
04 |
09 |
36,0 |
126,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
610 |
04 |
12 |
– |
– |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
610 |
05 |
|
-317,5 |
-335,2 |
Коммунальное хозяйство |
610 |
05 |
02 |
43,0 |
53,0 |
Благоустройство |
610 |
05 |
03 |
-360,5 |
-388,2 |
Образование |
610 |
07 |
|
2,0 |
3,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
610 |
07 |
07 |
2,0 |
3,0 |
Культура, кинематография |
610 |
08 |
|
536,0 |
403,1 |
Культура |
610 |
08 |
01 |
-192,0 |
-324,9 |
Другие вопросы в области культуры,кинематографии |
610 |
08 |
04 |
728,0 |
728,0 |
Физическая культура и спорт |
610 |
11 |
|
-3,6 |
5,0 |
Массовый спорт |
610 |
11 |
02 |
-3,6 |
5,0 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
|
-142,8 |
-143,7 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
99 |
-142,8 |
-143,7 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
99 |
-142,8 |
-143,7 |
Условно утвержденные расходы |
|
99 |
99 |
-142,8 |
-143,7 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
52,0 |
111,4 |
Приложение 9 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и 2016 и 2017 годов» от 24.11.2014 г. №153
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ На 2015 год на плановый период 2016-2017 годов ( рублях и копейках)
|
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов ,кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
610 01 00 00 00 00 0000 000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
|
|
|
610 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0 |
0 |
0 |
610 01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджета |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
610 01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
610 01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих денежных средств бюджетов |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
610 01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
610 01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
610 01 05 02 01 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
610 01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
610 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
5763,0 |
5970,4 |
5820,8 |
|
Всего источников финансирования дефицитов |
0 |
0 |
0 |