Герб
Администрация муниципального образования
Преторийский сельсовет
Переволоцкого района Оренбургской области
Контакты
Телефоны
Прочие контакты
Фактический адрес
461285, Оренбургская обл., Переволоцкий район,
с. Претория, ул. Парковая, д.5а
Юридический адрес
461285, Оренбургская обл., Переволоцкий район,
с. Претория, ул. Парковая, д.5а

О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Совет депутатов

муниципального образования

Преторийский сельсовет

Переволоцкого района

Оренбургской области

Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № _________

О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

ПРОЕКТ

Статья 1.

Утвердить местный бюджет на 2015 год по расходам в сумме

5763,0 тыс. рублей и по доходам в сумме 5763,0 тыс. рублей.

на плановый период 2016 год по расходам в сумме 5970,4 тыс. рублей и по доходам в сумме 5970,4 тыс. рублей.

на плановый период 2017год по расходам в сумме 5820,8тыс. рублей и по доходам в сумме 5820,8 тыс. рублей.

Статья 2.

Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов формируются за счет:

федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов – в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3.

Закрепить основные источники доходов местного бюджета согласно приложению 2 за Администрацией муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области осуществляющей контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскания и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 4.

Учесть в местном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов поступления доходов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5.

Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6.

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкий район Оренбургской области от 26декабря 2013г. № 130 “ О бюджете муниципального образования Преторийский сельсовет на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов”, на 2014 год и на плановый период 2015 год согласно приложения 8 к настоящему Решению.

Статья 7.

Утвердить в пределах сумм, установленных статьей 5 настоящего Решения, распределение ассигнований из местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов согласно приложения 9 к настоящему Решению;

Статья 9.

Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, перечисляемые в районный бюджет на 2015 год в размере 3019,0тыс. руб.

на плановый период 2016 год в размере 3019,0 тыс. рублей.

на плановый период 2017 год в размере 3019,0тыс. рублей.

Статья 10.

Утвердить резервный фонд на 2015 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

на плановый период 2016 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

на плановый период 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей

Статья 11.

Предоставить администрации муниципального образования Преторийскому сельсовету право в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения с последующем утверждением на очередном решение Совета депутатов:

в ведомственную структуру расходов местного бюджета – в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;

ведомственную, функциональную структуры расходов местного бюджета путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям контрольных органов, а также по результатам проведенных ревизий и проверок;

функциональную структуру расходов местного бюджета – в случае обращения взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов;

Статья 12.

Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, обязательства, принятые сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2015 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета и финансируемых из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается администрацией в установленном порядке по перечню кодов бюджетной классификации расходов бюджета, определяемому администрацией муниципального образования Преторийского сельсовета.

Нарушение требований настоящей статьи при заключении указанных в части 1 настоящей статьи договоров является основанием для признания их судом недействительными по иску вышестоящей организации.

Статья 13.

Установить, что доходы, дополнительно полученные при исполнении местного бюджета, направляются на финансирование расходов, предусмотренных нормативными актами, не обеспеченными или обеспеченными не в полной мере источниками финансирования в 2014 году.

Статья 14.

Учесть по разделу 610 0503 7709201 244 Благоустройство – Уличное освещение производить расходы по следующим кодам экономической классификации.

224-арендная плата за использованием имуществом

225-услуги по содержанию имущества

226-прочие услуги

310-увеличение стоимости основных средств

340- увеличение стоимости материальных запасов

Статья 15.

Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области в суммах: в 2015 году – 457,0 тыс. рублей, в 2016 году – 605,0 тыс. рублей, в 2017 году – 503,0 тыс. рублей – направляются на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и на осуществление расходов, связанных с оформлением дорог и их освещением (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Статья 16

Настоящее Решение вступает в силу после обнародования, но не ранее

1 января 2015 года.

Глава муниципального образования А.М.Кощеев

Разослано: РАЙФО, прокурору, в дело.

 

Приложение 3 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.11. 2014 г. №153

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Администрации Преторийского сельсовета на 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ (тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование кода доходов бюджета

2015 год

2016 год

2017 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1846,0

2039,0

1956,0

101 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

586,0

614,0

640,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

586,0

614,0

640,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

581,0

608,0

633,0

101 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

5,0

6,0

7,0

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

457,0

605,0

503,0

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

457,0

605,0

503,0

103 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

140,0

180,0

182,0

103 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

5,0

5,0

4,0

103 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

306,0

414,0

312,0

103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

6,0

6,0

5,0

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

576,0

580,0

583,0

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

67,0

71,0

74,0

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений

67,0

71,0

74,0

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

509,0

509,0

509,0

1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

401,0

401,0

401,0

1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

401,0

401,0

401,0

1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

108,0

108,0

108,0

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

108,0

108,0

108,0

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

26,0

26,0

26,0

1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых учреждениями Российской Федерации)

26,0

26,0

26,0

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

26,0

26,0

26,0

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

201,0

204,0

204,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

104,0

107,0

107,0

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

104,0

107,0

107,0

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

104,0

107,0

107,0

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

97

97

97

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

97

97

97

114 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

10,0

1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02050 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

114 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

10,0

114 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

10,0

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

10,0

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3917,0

3931,4

3864,8

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3917,0

3931,4

3864,8

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3837,0

3851,0

3786,0

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3837,0

3851,0

3786,0

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

3837,0

3851,0

3786,0

2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

80,0

80,4

78,8

2 02 03003 00 0000 151

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

13,9

13,5

14,9

2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

13,9

13,5

14,9

2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты

66,1

66,9

63,9

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты

66,1

66,9

63,9

2 02 040 00 0 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 02 04012 0 0 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

ИТОГО ДОХОДОВ

5763,0

5970,4

5820,8

 

Приложение 4 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 24.11.2014 г. №153

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Администрации Преторийского сельсовета ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. (тыс. руб.)

Код

Наименование разделов и подразделов

Сумма 2015г.

Сумма 2016г.

Сумма 2017г.

0100

Общегосударственные вопросы

1422,0

1350,7

1163,0

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

421,00

421,00

421,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

914,6

893,3

705,6

0111

Резервные фонды

10,0

10,0

10,0

0107

Обеспечение проведение выборов и референдумов

50,0

0

0

0113

Другие общегосударственные вопросы

26,4

26,4

26,4

0200

Национальная оборона

66,1

66,9

63,9

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

66,1

66,9

63,9

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

583,9

603,5

604,9

0304

Органы юстиции

13,9

13,5

14,9

0309

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера гражданская оборона

0310

Обеспечение пожарной безопасности

570,0

590,0

590,0

0400

Национальная экономика

457,0

605,0

503,0

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

457,0

605,0

503,0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

158,0

158,0

158,0

0502

Коммунальное хозяйство

63,0

63,0

63,0

0503

Благоустройство

95,0

95,0

95,0

0700

Образование

2,0

3,0

3,0

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

2,0

3,0

3,0

0800

Культура и кинематография

3069,0

3029,0

3029,0

0801

Культура

2341,0

2301,0

2301,0

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

728,0

728,0

728,0

1100

Физическая культура и спорт

5,0

5,0

5,0

1102

Массовый спорт

5,0

5,0

5,0

9999

Условно утвержденные расходы

149,3

291,0

ИТОГО РАСХОДОВ

5763,0

5970,4

5820,8

 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 24.112014г. №153

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Администрации Преторийского сельсовета НА 2015 ГОД и на плановый период 2016 и 2017годов (тыс. руб.)

Наименование

Ведом- ство

Раз- дел

Под- раздел

Целевая статья расходов

Вид расхо дов

Сумма 2015 год

Сумма 2016г.

Сумма 2017г.

Администрация

610

5763,0

5970,4

5820,8

Общегосударственные вопросы

610

01

1422,0

1350,7

1163,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

610

01

02

421,0

421,0

421,0

Непрограммные мероприятия

610

01

02

77 0 0000

421,0

421,0

421,0

Глава муниципального образования

610

01

02

77 0 1001

421,0

421,0

421,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

610

01

02

77 0 1001

121

421,0

421,0

421,0

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

610

01

04

914,6

893,3

705,6

Непрограммные мероприятия

610

01

04

77 0 0000

914,6

893,3

705,6

Центральный аппарат

610

01

04

77 0 1002

914,6

893,3

705,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

610

01

04

77 0 1002

121

592,0

592,0

592,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий

610

01

04

77 0 1002

242

20,0

20,0

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

01

04

77 0 1002

244

298,6

277,3

89,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

610

01

04

77 0 1002

852

4,0

4,0

4,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов

610

01

07

50,0

0

0

Непрограммные мероприятия

610

01

07

77 0 0000

50,0

0

0

Проведение выборов главы муниципального образования

610

01

07

77 0 9006

244

50,0

0

0

Резервные фонды

610

01

11

10,0

10,0

10,0

Непрограммные мероприятия

610

01

11

77 0 0000

10,0

10,0

10,0

Создание и использование средств резервного фонда администраций поселений

610

01

11

77 0 0005

10,0

10,0

10,0

Резервные средства

610

01

11

77 0 0005

870

10,0

10,0

10,0

Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления

610

01

13

77 0 7003

26,4

26,4

26,4

Иные межбюджетные трансферты

610

01

13

77 0 7003

540

26,4

26,4

26,4

Национальная оборона

610

02

66,1

66,9

63,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

610

02

03

66,1

66,9

63,9

Руководство и управления в сфере установленных функций

610

02

03

77 0 0000

66,1

66,9

63,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

610

02

03

77 0 5118

66,1

66,9

63,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

610

02

03

77 0 5118

244

66,1

66,9

63,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

610

03

583,9

603,5

604,9

Органы юстиции

610

03

04

13,9

13,5

14,9

Непрограммные мероприятия

610

03

04

77 0 0000

13,9

13,5

14,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния

610

03

04

77 0 5930

13,9

13,5

14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

03

04

77 0 5930

244

13,9

13,5

14,9

Обеспечение пожарной безопасности

610

03

10

570,0

590,0

590,0

Непрограммные мероприятия

610

03

10

77 0 0000

570,0

590,0

590,0

Обеспечение деятельности пожарной охраны

610

03

10

77 0 7055

570,0

590,0

590,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий

610

03

10

77 0 7055

242

5,1

5,4

5,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

03

10

77 0 7055

244

564,9

584,6

584,6

Национальная экономика

610

04

457,0

605,0

503,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

610

04

09

457,0

605,0

503,0

Непрограммные мероприятия

610

04

09

77 0 0000

457,0

605,0

503,0

Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, уличное освещение

610

04

09

77 0 9077

457,0

605,0

503,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

04

09

77 0 9077

244

457,0

605,0

503,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

610

05

158,0

158,0

158,0

Коммунальное хозяйство

610

05

02

63,0

63,0

63,0

Непрограммные мероприятия

610

05

02

77 0 0000

63,0

63,0

63,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

610

05

02

7709082

63,0

63,0

63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

05

02

7709082

244

63,0

63,0

63,0

Благоустройство

610

05

03

95,0

95,0

95,0

Непрограммные мероприятия

610

05

03

77 0 0000

95,0

95,0

95,0

Уличное освещение

610

05

03

77 0 9201

59,0

59,0

59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

05

03

77 0 9201

244

59,0

59,0

59,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

610

05

03

77 0 9205

36,0

36,0

36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

05

03

77 0 9205

244

36,0

36,0

36,0

Образование

610

07

2,0

3,0

3,0

Молодежная политика и оздоровление детей

610

07

07

2,0

3,0

3,0

Непрограммные мероприятия

610

07

07

77 0 0000

2,0

3,0

3,0

Проведение мероприятий в области молодежной политики

610

07

07

77 0 7070

2,0

3,0

3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

07

07

77 0 7070

244

2,0

3,0

3,0

Культура, кинематография

610

08

3069,0

3029,0

3029,0

Культура

610

08

01

2341,0

2301,0

2301,0

Непрограммные мероприятия

610

08

01

77 0 0000

2341,0

2301,0

2301,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

610

08

01

77 0 9024

50,0

10,0

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

08

01

77 0 9024

244

50,0

10,0

10,0

Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)

610

08

01

77 0 7024

1694,0

1694,0

1694,0

Иные межбюджетные трансферты

610

08

01

77 0 7024

540

1694,0

1694,0

1694,0

Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек

610

08

01

77 0 7027

597,0

597,0

597,0

Иные межбюджетные трансферты

610

08

01

77 0 7027

540

597,0

597,0

597,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

610

08

04

728,0

728,0

728,0

Непрограммные мероприятия

610

08

04

77 0 0000

728,0

728,0

728,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)

610

08

04

77 0 7175

527,0

527,0

527,0

Иные межбюджетные трансферты

610

08

04

77 0 7175

540

527,0

527,0

527,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (библиотеки)

610

08

04

77 0 7275

201,0

201,0

201,0

Иные межбюджетные трансферты

610

08

04

77 0 7275

540

201,0

201,0

201,0

Физическая культура и спорт

610

11

5,0

5,0

5,0

Массовый спорт

610

11

02

5,0

5,0

5,0

Непрограммные мероприятия

610

11

02

77 0 0000

5,0

5,0

5,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

610

11

02

77 0 9206

5,0

5,0

5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

610

11

02

77 0 9206

244

5,0

5,0

5,0

Условно утвержденные расходы

99

149,3

291,0

Условно утвержденные расходы

99

99

149,3

291,0

Условно утвержденные расходы

99

99

9990000

149,3

291,0

Условно утвержденные расходы

99

99

9990000

99

149,3

291,0

ИТОГО РАСХОДОВ

5763,0

5970,4

5820,8

 

Приложение 6 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и 2016 и 2017 годов» от 24.11.2014 г. №153

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА Администрации Преторийского сельсовета ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов (тыс.руб.)

Наименование

Раз-

дел

Под-

раздел

Целевая

статья

расходов

Вид

расхо-

дов

Сумма

2015г

Сумма

2016 г.

Сумма

2017г.

Общегосударственные вопросы

01

1422,0

1350,7

1163,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

01

02

421,0

421,0

421,0

Непрограммные мероприятия

01

02

77 0 0000

421,0

421,0

421,0

Глава муниципального образования

01

02

77 0 1001

421,0

421,0

421,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

77 0 1001

121

421,0

421,0

421,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

914,6

893,3

705,6

Непрограммные мероприятия

01

04

77 0 0000

914,6

893,3

705,6

Центральный аппарат

01

04

77 0 1002

914,6

893,3

705,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

77 0 1002

121

592,0

592,0

592,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий

01

04

77 0 1002

242

20,0

20,0

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

77 0 1002

244

298,6

277,3

89,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

77 0 1002

852

4,0

4,0

4,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов

01

07

50,0

0

0

Непрограммные мероприятия

01

07

77 0 0000

50,0

0

0

Проведение выборов главы муниципального образования

01

07

77 0 9006

244

50,0

0

0

Резервные фонды

01

11

10,0

10,0

10,0

Непрограммные мероприятия

77 0 0000

10,0

10,0

10,0

Создание и использование средств резервного фонда администраций поселений

01

11

77 0 0005

10,0

10,0

10,0

Резервные расходы

01

11

77 0 0005

870

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

26,4

26,4

26,4

Финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления

01

13

77 0 7003

26,4

26,4

26,4

Иные межбюджетные трансферты

01

13

77 0 7003

540

26,4

26,4

26,4

Национальная оборона

02

66,1

66,9

63,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

66,1

66,9

63,9

Руководство и управления в сфере установленных функций

02

03

77 0 0000

66,1

66,9

63,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02

03

77 0 5118

66,1

66,9

63,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

02

03

7705118

244

66,1

66,9

63,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

583,9

603,5

604,9

Органы юстиции

03

04

13,9

13,5

14,9

Непрограммные мероприятия

03

04

77 0 0000

13,9

13,5

14,9

Государственная регистрация актов гражданского состояния

03

04

77 0 5930

13,9

13,5

14,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

04

77 0 5930

244

13,9

13,5

14,9

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

570,0

590,0

590,0

Непрограммные мероприятия

03

10

77 0 0000

570,0

590,0

590,0

Обеспечение деятельности пожарной охраны

03

10

77 0 7055

570,0

590,0

590,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий

03

10

77 0 7055

242

5,1

5,4

5,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

03

10

77 0 7055

244

564,9

584,6

584,6

Национальная экономика

04

457,0

605,0

503,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

457,0

605,0

503,0

Непрограммные мероприятия

04

09

77 0 0000

457,0

605,0

503,0

Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, уличное освещение

04

09

77 0 9077

457,0

605,0

503,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

09

77 0 9077

244

457,0

605,0

503,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

158,0

158,0

158,0

Коммунальное хозяйство

05

02

63,0

63,0

63,0

Непрограммные мероприятия

05

02

77 0 0000

63,0

63,0

63,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

05

02

7709082

63,0

63,0

63,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

02

7709082

244

63,0

63,0

63,0

Благоустройство

05

03

95,0

95,0

95,0

Непрограммные мероприятия

05

03

77 0 0000

95,0

95,0

95,0

Уличное освещение

05

03

77 0 9201

59,0

59,0

59,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

77 0 9201

244

59,0

59,0

59,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселений

05

03

77 0 9205

36,0

36,0

36,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

05

03

77 0 9205

244

36,0

36,0

36,0

Образование

07

2,0

3,0

3,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

2,0

3,0

3,0

Непрограммные мероприятия

07

07

77 0 0000

2,0

3,0

3,0

Проведение мероприятий в области молодёжной политики

07

07

77 0 7070

2,0

3,0

3,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

770 7070

244

2,0

3,0

3,0

Культура, кинематография

08

3069,0

3029,0

3029,0

Культура

08

01

3069,0

3029,0

3029,0

Непрограммные мероприятия

08

01

77 0 0000

2341,0

2301,0

2301,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08

01

77 0 9024

50,0

10,0

10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

01

77 0 9024

244

50,0

10,0

10,0

Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)

08

01

77 0 7024

1694,0

1694,0

1694,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

77 0 7024

540

1694,0

1694,0

1694,0

Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек

08

01

77 0 7027

597,0

597,0

597,0

Иные межбюджетные трансферты

08

01

77 0 7027

540

597,0

597,0

597,0

Другие вопросы в области культуры,кинематографии

08

04

728,0

728,0

728,0

Непрограммные мероприятия

08

04

77 0 0000

728,0

728,0

728,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)

08

04

77 0 7175

527,0

527,0

527,0

Иные межбюджетные трансферты

08

04

77 0 7175

540

527,0

527,0

527,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (библиотеки)

08

04

77 0 7275

201,0

201,0

201,0

Иные межбюджетные трансферты

08

04

77 0 7275

540

201,0

201,0

201,0

Физическая культура и спорт

11

5,0

5,0

5,0

Массовый спорт

11

02

5,0

5,0

5,0

Непрограммные мероприятия

11

02

77 0 0000

5,0

5,0

5,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

11

02

77 0 9206

5,0

5,0

5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

77 0 9206

244

5,0

5,0

5,0

Условно утвержденные расходы

99

149,3

291,0

Условно утвержденные расходы

99

99

149,3

291,0

Условно утвержденные расходы

99

99

9990000

149,3

291,0

Условно утвержденные расходы

99

99

9990000

99

149,3

291,0

ИТОГО РАСХОДОВ

5763,0

5970,4

5820,8

 

Приложение7 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 24.11.2014 г.№ 153

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ На 2015 год на плановый период 2016-2017 годов

Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

610

Администрация муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

610

01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

610

01 02 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

610

01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

610

01 03 00 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

610

01 05 01 01 10 0000 510

Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений

610

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

610

01 05 01 01 10 0000 610

Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов поселений

610

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

 

 

Приложение 8 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от 24.11.2014 г. №153

Изменение показателей ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА поселения Утвержденных решением совета депутатов муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 26 декабря 2013 г. № 130 « О бюджете поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», НА 2015 и плановый период 2016год

Наименование

Ведом- ство

Раз- дел

Под- раздел

Сумма 2015 год

Сумма 2016г.

Администрация

610

52,0

111,4

Общегосударственные вопросы

610

01

-134,9

-105,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

610

01

02

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

610

01

04

-152,1

-107,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

610

01

07

20,0

Резервные фонды

610

01

11

Другие общегосударственные вопросы

610

01

13

-2,8

1,2

Национальная оборона

610

02

66,1

66,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

610

02

03

66,1

66,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

610

03

10,7

92,0

Органы юстиции

610

03

04

13,9

13,5

Обеспечение пожарной безопасности

610

03

10

-3,2

78,5

Национальная экономика

610

04

36,0

126,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

610

04

09

36,0

126,2

Другие вопросы в области национальной экономики

610

04

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

610

05

-317,5

-335,2

Коммунальное хозяйство

610

05

02

43,0

53,0

Благоустройство

610

05

03

-360,5

-388,2

Образование

610

07

2,0

3,0

Молодежная политика и оздоровление детей

610

07

07

2,0

3,0

Культура, кинематография

610

08

536,0

403,1

Культура

610

08

01

-192,0

-324,9

Другие вопросы в области культуры,кинематографии

610

08

04

728,0

728,0

Физическая культура и спорт

610

11

-3,6

5,0

Массовый спорт

610

11

02

-3,6

5,0

Условно утвержденные расходы

99

-142,8

-143,7

Условно утвержденные расходы

99

99

-142,8

-143,7

Условно утвержденные расходы

99

99

-142,8

-143,7

Условно утвержденные расходы

99

99

-142,8

-143,7

ИТОГО РАСХОДОВ

52,0

111,4

 

Приложение 9 к Решению Совета депутатов муниципального образования Преторийского сельсовета «О бюджете муниципального образования Преторийского сельсовета на 2015 год и 2016 и 2017 годов» от 24.11.2014 г. №153

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ На 2015 год на плановый период 2016-2017 годов ( рублях и копейках)

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов ,кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

2015 год

2016 год

2017 год

610 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

610 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0

0

0

610 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

5763,0

5970,4

5820,8

610 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

5763,0

5970,4

5820,8

610 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих денежных средств бюджетов

5763,0

5970,4

5820,8

610 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений

5763,0

5970,4

5820,8

610 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

5763,0

5970,4

5820,8

610 01 05 02 01 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5763,0

5970,4

5820,8

610 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

5763,0

5970,4

5820,8

610 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

5763,0

5970,4

5820,8

Всего источников финансирования дефицитов

0

0

0